Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990340006360/250137/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23327612.pdf | Крухмалёва Наталья Касымовна | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 111 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | 2025-08-22 09:19:50 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23327612.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-08-22 10:19:11 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 111 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 13:43:44 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 13:44:38 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53037362 [7100] -> [7100] , сумма договора изменилась [7100] -> [7100] | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 13:45:50 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 13:46:02 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 13:46:11 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ДАВЛЕДБАЕВА ДИНАРА ЖАСЫЛБЕКОВНА - 2025-08-19 13:53:48 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-19 14:53:26 Просим Вас добавить НДС в сумму договора | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 20:28:55 [Система] Заказчик Крухмалёва Наталья Касымовна отозвал согласование, договор отправлен на редактирование в статусе Проект | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-19 20:29:12 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| ДАВЛЕДБАЕВА ДИНАРА ЖАСЫЛБЕКОВНА - 2025-08-19 20:33:07 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-20 09:42:54 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-20 09:43:00 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-20 09:43:08 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-20 09:43:31 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-20 09:43:34 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-22 09:19:46 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-22 09:19:52 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-08-22 09:20:07 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-22 10:19:11 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-22 10:19:12 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-20 15:26:34 Между ИП Берник и Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 111 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, заключен договор № 129 от 22.08.2025г. на сумму 7 952.00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| КРУХМАЛЁВА НАТАЛЬЯ КАСЫМОВНА - 2025-10-22 15:47:04 [Система] Платеж № 24861025 распределен на сумму 7952 в предмете № 53037362 ИД 53037362 |
