Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт070340010019/250117/00



Шарт
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_orig_23105645.pdf Амирова Перизат Тимабайкызы Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық перзентхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2025-07-02 10:52:23


Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_print_23105645.pdf Абдивахидова Надира Бахадировна "BUR GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025-07-03 08:43:29

Келісу журналы

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом" управления здравоохранения города ШымкентТоварищество с ограниченной ответственностью "BUR GROUP"
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:07:09
[Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС]
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:07:34
[Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52621379 [555555] -> [555555] , сумма договора изменилась [555555] -> [555555]
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:08:15
[Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [И.о главного врача]
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:08:25
[Система] Заказчик изменил основание заказчика
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:08:42
[Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:08:51
[Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика
ПРИМЖАНОВА ЖАНАР САИТ-ИКРАМОВНА - 2025-06-30 18:08:58
[Система] Заказчик изменил телефон заказчика
АМИРОВА ПЕРИЗАТ ТИМАБАЙКЫЗЫ - 2025-07-01 15:46:05
[Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-02 07:11:12
[Система] Пользователь Абдивахидова Надира Бахадировна прочитал уведомление об утверждении договора.
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-02 07:11:43
[Система] Поставщик изменил основание поставщика
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-02 07:12:04
[Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-02 07:12:17
[Система] Поставщик изменил Телефон поставщика
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-02 07:12:22
[Система] Поставщик утвердил договор
АМИРОВА ПЕРИЗАТ ТИМАБАЙКЫЗЫ - 2025-07-02 10:52:20
[Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа
АМИРОВА ПЕРИЗАТ ТИМАБАЙКЫЗЫ - 2025-07-02 10:52:26
[Система] Заказчик сформировал договор
АМИРОВА ПЕРИЗАТ ТИМАБАЙКЫЗЫ - 2025-07-02 10:52:41
[Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-03 08:43:29
[Система] Поставщик подписал договор
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-03 08:43:30
[Система] Договор действует
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-07-21 08:08:56
[Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "BUR GROUP" Абдивахидова Надира Бахадировна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 27777.
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-09-12 11:20:03
Просим Заказчика исполнит пункт 2.2 договора №111 от 2025-07-03 2.2 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 13 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.
 АБДИВАХИДОВА НАДИРА БАХАДИРОВНА - 2025-09-18 12:00:52
Просим Заказчика исполнит пункт 2.2 договора №111 от 2025-07-03 2.2 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 13 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.
КЕНЖЕБАЕВА МАДИНА УМБЕТОВНА - 2025-12-29 21:27:08
[Система] Платеж № 26714559 распределен на сумму 250000 в предмете № 52621379 ИД 52621379
КЕНЖЕБАЕВА МАДИНА УМБЕТОВНА - 2025-12-29 21:27:33
[Система] Платеж № 26714576 распределен на сумму 305555 в предмете № 52621379 ИД 52621379