Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт030540008018/250095/00



Шарт
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_orig_23070912.pdf Карпенко Дмитрий Владимирович Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "99295 әскери бөлімі" РММ 2025-06-27 11:09:59


Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_print_23070912.pdf Нұрбергенова Шұғыла Ғабитқызы "Отпан Тау" мүгедектер қоғам" қоғамдық бірлестігі 2025-06-27 16:42:23

Келісу журналы

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 99295" Министрства обороны Республики КазахстанОбщественного обьединение "Общество инвалидов "Отпан Тау"
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:53:04
[Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС]
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:53:20
[Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52553000 [1183500] -> [1183500] , сумма договора изменилась [1183500] -> [1183500]
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:53:32
[Система] Заказчик изменил сумму по специфике 047-101-149 за 2025-й год [0] -> [1183500].
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:54:07
[Система] Заказчик внес описание по специфике 047-101-149 ид 12187177
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:54:28
[Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [руководитель]
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:54:45
[Система] Заказчик изменил основание заказчика
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:54:59
[Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-24 00:55:13
[Система] Заказчик изменил телефон заказчика
КАРПЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-06-24 01:37:47
[Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-24 10:14:52
[Система] Пользователь Нұрбергенова Шұғыла Ғабитқызы прочитал уведомление об утверждении договора.
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-24 10:15:41
[Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Председатель]
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-24 10:15:55
[Система] Поставщик изменил основание поставщика
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-24 10:16:19
[Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-24 10:16:22
[Система] Поставщик изменил Телефон поставщика
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-27 11:03:21
[Система] Поставщик утвердил договор
КАРПЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-06-27 11:09:55
[Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа
КАРПЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-06-27 11:10:01
[Система] Заказчик сформировал договор
КАРПЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-06-27 11:10:16
[Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-27 16:42:23
[Система] Поставщик подписал договор
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-06-27 16:42:24
[Система] Договор ожидает регистрации в казначействе
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-06-30 11:45:04
[Система] 30.06.2025 договор зарегистрирован в ИС «Казначейство - Клиент»
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-07-14 14:15:07
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Акт_соглосование сумка2.pdf"
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-07-14 14:17:15
Добрый день! Уважаемый Заказчик Просим Вас согласовать акт, прикрепленный в разделе подтверждающие документы.
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-07-25 11:52:09
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "письмо ои отпан тау в-ч 99295 (2).PDF"
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-07-25 11:52:32
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Индустриальный_сертификат_62.pdf"
 НҰРБЕРГЕНОВА ШҰҒЫЛА ҒАБИТҚЫЗЫ - 2025-07-28 15:00:41
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "письмо отпан тау реквизит изм.pdf"
ДАУАНОВА ВЕНЕРА ГАНИБЕКОВНА - 2025-09-02 10:29:13
Вами был поставлен товар с просрочкой на 9 дней и сумма неустойки согласно требованиям договора составляет 10 651,5 тенге. Просим направить указанную сумму неустойки в доход государства по реквизитам: ИИК KZ KZ24070105KSN0000000, БИК - KK MF KZ 2A, БИН - 020740001600, КНП - 911, КБЕ - 11, КБК - 206108. В качестве подтверждения оплаты в срок до 30 сентября 2025 года оригинал платежного поручения об оплате просим передать по адресу; г. Алатау, мкр. Жетиген, ул. Астана, здание 1Б.
 ДОСАНОВ КЫДЫРБАЙ ЖУМАБАЕВИЧ - 2025-09-04 11:53:11
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "report - 2025-09-04T112235.066.pdf"
 ДОСАНОВ КЫДЫРБАЙ ЖУМАБАЕВИЧ - 2025-10-22 11:57:02
[Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Неустойке.PDF"
 ДОСАНОВ КЫДЫРБАЙ ЖУМАБАЕВИЧ - 2025-10-22 12:00:51
Уважаемый заказчик! В соответствии с государственным закупочным договором №91 от 27 июня 2025 года, мы в полном объёме исполнили принятые на себя обязательства. Согласно условиям договора, оплата должна была быть произведена не позднее 13 сентября 2025 года. Однако на текущую дату оплата в полном объеме так и не поступила. Срок просрочки по состоянию на 22 октября 2025 года составляет 39 (тридцать девять) календарных дней. На основании статьи 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также соответствующих пунктов договора, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. Просим вас в кратчайшие сроки перечислить указанную сумму вместе с основной задолженностью