Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт540840000021/250067/00



Шарт
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_orig_22996459.pdf Молдашева Зауре Жумагалиевна "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының балалар мен жасөспірімдердің арнаулы мектебі" КММ 2025-06-13 15:02:02


Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
contract_print_22996459.pdf Имамбекова Шолпан Азаматқызы ИП БАТЫРХАН 2025-06-14 01:40:16

Келісу журналы

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа для детей и подростков управления образования акимата Жамбылской области"ИП БАТЫРХАН
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 11:47:21
[Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется"
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 11:47:50
[Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС]
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:09:08
[Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-169 за 2025-й год [0] -> [6400].
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:09:55
[Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-169 за 2025-й год [0] -> [9000].
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:10:27
[Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе]
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:10:49
[Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор]
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:11:01
[Система] Заказчик изменил основание заказчика
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:11:22
[Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 12:11:31
[Система] Заказчик изменил телефон заказчика
ХУСАИНОВ НУРТАС ДОСЫМБАЕВИЧ - 2025-06-10 12:13:53
[Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-12 23:37:07
[Система] Поставщик изменил основание поставщика
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-12 23:37:18
[Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-12 23:37:25
[Система] Поставщик изменил Телефон поставщика
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-12 23:37:30
[Система] Поставщик утвердил договор
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-13 15:01:48
[Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-13 15:02:05
[Система] Заказчик сформировал договор
ХУСАИНОВ НУРТАС ДОСЫМБАЕВИЧ - 2025-06-13 15:03:31
[Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-14 01:40:15
[Система] Поставщик подписал договор
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-06-14 01:40:17
[Система] Договор действует
 ИМАМБЕКОВА ШОЛПАН АЗАМАТҚЫЗЫ - 2025-10-07 14:01:10
В соответствии с Договором поставки №62 от 14 июня 2025 года, заключённым между нашим предприятием (Поставщик) и Вашей организацией (Заказчик), нами были надлежащим образом выполнены все обязательства по поставке товара. Акт приёма-передачи товара был подписан обеими сторонами 16 июня 2025 года. Согласно пункту 2.3 Договора, Заказчик обязан произвести оплату в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приёма-передачи, то есть до 16 июля 2025 года. На сегодняшний день, 07 октября 2025 года, оплата по указанному договору не произведена. Таким образом, Заказчиком нарушены условия договора в части своевременного исполнения финансовых обязательств. На основании пункта 7.2 Договора, при просрочке оплаты Поставщик вправе начислить неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. Сумма основного долга: 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) тенге Количество дней просрочки: 83 дня (по состоянию на 07.10.2025) Размер неустойки: 1 540 (одна тысяча пятьсот сорок) тенге, что составляет 10% от суммы договора (предельный размер согласно п.7.2). Общая сумма к оплате: 15 400 + 1 540 = 16 940 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок) тенге. На основании изложенного просим произвести оплату задолженности и начисленной неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящей претензии. В случае отсутствия оплаты или письменного ответа, мы будем вынуждены обратиться с жалобой в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан и, при необходимости, в судебные органы для защиты своих прав в соответствии со статьёй 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Просим рассмотреть данную претензию и уведомить нас о принятых мерах.
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-10-13 17:03:39
[Система] Платеж № 24751794 распределен на сумму 6400 в предмете № 52414099 ИД 52414099
МОЛДАШЕВА ЗАУРЕ ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-10-13 17:04:07
[Система] Платеж № 24751794 распределен на сумму 9000 в предмете № 52414100 ИД 52414100