Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Обсуждение документации - Просмотр сообщения № 64653
Тема сообщения
3.3.3. Требования к программному обеспечению системы (функциональные требования)
Тип сообщения
Запрос о разъяснении КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр технической поддержки iDos"
Представитель поставщика
РЯПОСОВА АННА БАХТИЯРОВНА
Дата и время отправки сообщения
2018-05-15 13:19:01
Текст сообщения
3.3.3. Требования к программному обеспечению системы (функциональные требования)
3) ПЛАНИРОВАНИЕ
• методы планирования: балансовый метод, метод «от достигнутого уровня», метод с использованием прогнозных оценок, экспертный метод, эпидемиологический метод и др.;
• формирование вероятностных сценариев финансовых затрат в зависимости от приоритетных направлений, определенных программными документами и лимитов бюджета на предстоящий плановый период;
• анализ заключенных договоров по видам медицинской помощи, финансированию и количественным характеристикам. Определение тенденций в миграционной политике, медицинских услуг, тарифообразования, анализ эффективности деятельности, прогнозирование дальнейшего развития, анализ вариантов возможных управленческих решений;
• анализ финансового состояния компании. Выявление тенденций и взаимосвязей в показателях, анализ возможных вариантов развития
1) Просим уточнить – функциональность планирования, формирования вероятностных сценариев, прогнозирования дальнейшего действия развития, анализ вариантов возможных управленческих решений, анализ возможных вариантов развития – будет реализовываться в Системе на основе имеющихся методик? Возможно ли предоставить перечень данных методик?
• уведомления и алерты, обеспечивающие рассылку уведомлений о ситуации на различные устройства;
2) Просим предоставить итоговый список типов/видов устройств для «рассылки уведомлений на различные устройства».
3) ПЛАНИРОВАНИЕ
• методы планирования: балансовый метод, метод «от достигнутого уровня», метод с использованием прогнозных оценок, экспертный метод, эпидемиологический метод и др.;
• формирование вероятностных сценариев финансовых затрат в зависимости от приоритетных направлений, определенных программными документами и лимитов бюджета на предстоящий плановый период;
• анализ заключенных договоров по видам медицинской помощи, финансированию и количественным характеристикам. Определение тенденций в миграционной политике, медицинских услуг, тарифообразования, анализ эффективности деятельности, прогнозирование дальнейшего развития, анализ вариантов возможных управленческих решений;
• анализ финансового состояния компании. Выявление тенденций и взаимосвязей в показателях, анализ возможных вариантов развития
1) Просим уточнить – функциональность планирования, формирования вероятностных сценариев, прогнозирования дальнейшего действия развития, анализ вариантов возможных управленческих решений, анализ возможных вариантов развития – будет реализовываться в Системе на основе имеющихся методик? Возможно ли предоставить перечень данных методик?
• уведомления и алерты, обеспечивающие рассылку уведомлений о ситуации на различные устройства;
2) Просим предоставить итоговый список типов/видов устройств для «рассылки уведомлений на различные устройства».
Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря
Дата:
2018-05-22 09:14:18
Автор:
ИСЕНОВ ДАНИЯР БОЛАТОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
При планирований используются все указанные методы планирования.
Если коротко: планирование осуществляется по 16 основным направлениям, не включая лекарственное обеспечение. В основе планирования – планирование расходов под установленный госорганом лимит бюджета ГОБМП на трехлетний период и прогнозируемых поступлений от взносов государства и отчислений работодателей, взносов работников и пр. поступлений на ОСМС, с внесением дополнительных предложений по базовым затратам и новых инициатив (балансовый метод). Моделирование затрат осуществляется по сценарному типу. Моделированию затрат предшествует моделирование финансовой устойчивости фонда, включающий балансировку расходов и поступлений.
Непосредственное планирование по видам, формам медицинской помощи и медицинской деятельности осуществляется с учетом показателей стратегического плана Фонда и иных программных документов, по утвержденным тарифам на услуги уполномоченным органом и с учетом прогнозной численности населения. Подходы к планированию по направлениям базируются на факте исполнения бюджета предыдущего года, по данным информационных систем (при наличии) - 2-мя годами предшествующими плановому периоду. К примеру, для планирования стационарной и стационарозамещающей помощи на 2019 год используются базы данных из ЭРСБ за 2017 год.
По амбулаторно-поликлинической помощи – ПМСП- расчет осуществляется на прогнозное население по КПН. Аналогично рассчитываются затраты на скорую помощь. Расчет на профосмотры (детей и взрослых)осуществляется расчетным путем по перечню услуг, установленных экспертным путем, по утвержденному тарифу и прогнозной численности подлежащего осмотрам населения. Расчет расходов на скрининговые исследования проводится согласно приказу, утвержденному уполномоченным органом, в пересчете на прогнозную численность населения.
По КДУ услуги делятся на:
1.КДУ по перечню заболеваний с динамическим наблюдением,
2.КДУ перенесенным из ПМСП в ОСМС,
3.КДУ вне КПН (комплексный подушевой норматив).
Эпидемиологический метод расчета используется при прогнозировании расходов по социально значимым заболеваниям (по тренду контингентов за три предшествующих года).
Восстановительное лечение, паллиативная помощь, помощь больным с инфекционными заболеваниями планируется по получателям бюджетных средств с индексацией бюджета на прирост населения (по «историческому» бюджету).
Объемы бюджетных средств для расчета 2-го и 3-го года планирования осуществляются экстраполяцией на прогнозную численность.
Если коротко: планирование осуществляется по 16 основным направлениям, не включая лекарственное обеспечение. В основе планирования – планирование расходов под установленный госорганом лимит бюджета ГОБМП на трехлетний период и прогнозируемых поступлений от взносов государства и отчислений работодателей, взносов работников и пр. поступлений на ОСМС, с внесением дополнительных предложений по базовым затратам и новых инициатив (балансовый метод). Моделирование затрат осуществляется по сценарному типу. Моделированию затрат предшествует моделирование финансовой устойчивости фонда, включающий балансировку расходов и поступлений.
Непосредственное планирование по видам, формам медицинской помощи и медицинской деятельности осуществляется с учетом показателей стратегического плана Фонда и иных программных документов, по утвержденным тарифам на услуги уполномоченным органом и с учетом прогнозной численности населения. Подходы к планированию по направлениям базируются на факте исполнения бюджета предыдущего года, по данным информационных систем (при наличии) - 2-мя годами предшествующими плановому периоду. К примеру, для планирования стационарной и стационарозамещающей помощи на 2019 год используются базы данных из ЭРСБ за 2017 год.
По амбулаторно-поликлинической помощи – ПМСП- расчет осуществляется на прогнозное население по КПН. Аналогично рассчитываются затраты на скорую помощь. Расчет на профосмотры (детей и взрослых)осуществляется расчетным путем по перечню услуг, установленных экспертным путем, по утвержденному тарифу и прогнозной численности подлежащего осмотрам населения. Расчет расходов на скрининговые исследования проводится согласно приказу, утвержденному уполномоченным органом, в пересчете на прогнозную численность населения.
По КДУ услуги делятся на:
1.КДУ по перечню заболеваний с динамическим наблюдением,
2.КДУ перенесенным из ПМСП в ОСМС,
3.КДУ вне КПН (комплексный подушевой норматив).
Эпидемиологический метод расчета используется при прогнозировании расходов по социально значимым заболеваниям (по тренду контингентов за три предшествующих года).
Восстановительное лечение, паллиативная помощь, помощь больным с инфекционными заболеваниями планируется по получателям бюджетных средств с индексацией бюджета на прирост населения (по «историческому» бюджету).
Объемы бюджетных средств для расчета 2-го и 3-го года планирования осуществляются экстраполяцией на прогнозную численность.
